中山市审计局在开展民政局领导干部经济责任审计的过程中,认真提出审计建议,督促民政部门狠抓民政资金整改落实,民政部门追回并上缴财政资金127万元,建立完善采购、合同管理等10多项财务管理制度,有力推动了民政事业健康发展。
2017年,在中山市民政局原局长经济责任审计中,中山市审计局重点关注了政策措施落实、重大经济事项、预算执行和财政收支、政府采购、廉洁从政以及对下属单位监管等情况,并延伸审查了福利彩票发行中心、市婚姻登记中心等9个下属单位情况。审计发现该局存在部分专项资金管理不严格、对下属单位的监管不到位和政府采购不规范等问题,市审计局针对问题提出意见建议,并督促其尽快完善制定相关管理制度、堵塞管理漏洞和规范政府采购行为等。中山市民政局针对审计揭示问题和所提意见建议,成立整改工作专项小组,制定了“时间表”和“路线图”,积极整改落实,完善内控制度,开展专项整治。截至目前,该局制定出台了《中山市民政局合同管理制度》,重新修订了《中山市民政局党组会议、领导班子会议工作规程》、《中山市民政系统内部审计暂行规定》、《中山市民政局直属单位财务管理制度》、《中山市民政局集中采购目录及采购限额标准外的采购管理实施方案》等10余项规定,扎紧制度笼子;重点抓好直属单位公务用车、公务接待、审批权限、招标采购、采购验收、出入库管理等方面的排查,制定有针对性的防控措施,从源头上整治和预防管理不规范和违纪违规行为发生。该局还开展民政重点专项资金管理使用、“三公”经费专项检查及“回头看”活动,解决了个别直属单位公车加油卡管理存在不规范等问题,向市财政移交空置物业10套,总面积达12700多平方米,全面清理固定资产,补充登记入账,取得了较好的效果。